以独立、客观、严谨的执业准则,为企业提供财务报表审计、内部审计与专项审计等专业服务。
广州金穗湾税务师事务所有限公司依托资深财税团队,将审计与税务视角相结合,帮助企业真实反映财务状况、识别经营风险、完善内部控制。
对企业年度资产负债表、利润表、现金流量表等进行独立审计,出具客观、规范的审计报告,满足工商年报、融资、招投标等外部使用需求。
围绕企业资金、采购、销售、成本等关键环节开展内部审计,评估内部控制设计的合理性与执行的有效性,提出可落地的改进建议。
针对特定目的开展专项审计,如研发费用专项审计、政府补助资金使用审计、并购重组财务尽职调查等,为专项申报与交易决策提供支撑。
从业务承接、风险评估到现场实施与报告出具,每个环节均由经验丰富的审计人员把关,确保质量与效率并重。
了解企业行业特点、审计目的与时间要求,评估独立性并确定服务方案与团队配置。
识别重大错报风险与关键审计事项,制定总体审计策略与具体审计计划。
执行控制测试与实质性程序,收集充分适当的审计证据,过程中与企业保持及时沟通。
复核审计工作底稿,出具审计报告,并就内控与税务合规提出改进建议。